Orden de Compra. Nº
3504-578-SE23
"
INSUMOS DE SUPERMERCADO - CAPACITACIÓN PERSONAL DE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-578-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE SUPERMERCADO - CAPACITACIÓN PERSONAL DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-040423 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
8678,25
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO LA AVENIDA
Razón Social
PAOLA CECILIA CÁRDENAS QUEIPUL
R.U.T.
15.289.365-5
Sucursal
SUPERMERCADO LA AVENIDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
2
kilogramo
KILO DE PAN
KILO DE PAN
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
14111705
Servilletas de papel
3
Paquete
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad no definida
JUGOS EMBOTELLADOS
JUGOS EMBOTELLADOS
$ 1.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.718
$ 8.718
50202310
Agua mineral
6
Unidad no definida
AGUA MINERAL SIN GAS
AGUA MINERAL SIN GAS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
ENDULZANTE STEVIA NATURAL
ENDULZANTE STEVIA NATURAL
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
TOALLAS PAPEL CLASICO 12 MTS
TOALLAS PAPEL CLASICO 12 MTS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50101538
Verduras frescas
4
Tarro
TARRO DE PALMITOS
TARRO DE PALMITOS
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.160
$ 7.160
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
Unidad no definida
KILOS DE AZÚCAR IANSA
KILOS DE AZÚCAR IANSA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
50201711
Té instantáneo
4
Unidad no definida
CAJAS DE TÉ LIPTON 20 BOLSITAS
CAJAS DE TÉ LIPTON 20 BOLSITAS
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.656
$ 2.656
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
PAQUETES DE GALLETAS DULCES 147 GRS
PAQUETES DE GALLETAS DULCES 147 GRS
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
Total Neto
$ 45.675
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.678
TOTAL OC
$ 54.353
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.