Orden de Compra. Nº3504-591-SE14 "MATERIALES PARA COMITE DE AGUA RECTA BUTALCURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-591-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA COMITE DE AGUA RECTA BUTALCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3519-44-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 32787,35
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
R.U.T. 5.941.932-3
Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico3Unidad03 TUBOS DE PVC03 TUBOS DE PVC $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429
40151510
Bombas de agua1Unidad01 BOMBA DE SUPERFICIE01 BOMBA DE SUPERFICIE $ 115.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.966 $ 115.966
40142604
Codos de tubo2Unidad02 CODOS DE PVC 11002 CODOS DE PVC 110 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
40141702
Grifos1Unidad01 LLAVE DE PASO01 LLAVE DE PASO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad01 ADHESIVO PARA PVC01 ADHESIVO PARA PVC $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
12141901
Cloro Cl1Unidad01 CLORADOR DE PASTILLAS01 CLORADOR DE PASTILLAS $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950 $ 23.950
27111716
Llave Torx1Unidad01 LLAVE BOLA 1"01 LLAVE BOLA 1" $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
Total Neto $ 172.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.787
TOTAL OC $ 205.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.