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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-644-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de supermercado para reunión |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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4480-39-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
2500,277051 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY |
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Razón Social |
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
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R.U.T. |
6.237.980-4 |
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Sucursal |
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 4 | Unidad | Jugos (Nectar) de 1,5 litros | Jugos (Nectar) de 1,5 litros |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.992
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$ 2.992
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad | Surtido de galletas | Surtido de galletas |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.882
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$ 5.882
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50201706
| Café | 1 | Unidad | Café | Café |
$ 2.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.773
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$ 2.773
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50181901
| Pan fresco | 2 | kilogramo | Kilos de pan | Kilos de pan |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512
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$ 1.512
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Total Neto
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$ 13.159
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.500
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$ 15.659
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.