Orden de Compra. Nº3504-6601-SE25 "INSUMOS DE OFICINA PROGRAMAS SOCIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-6601-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA PROGRAMAS SOCIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 8094
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121303
Borradores10UnidadGOMAS DE BORRAR 6CM X 2 CMGOMAS DE BORRAR 6CM X 2 CM $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA MEDIANATIJERA MEDIANA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección10UnidadLAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA EQUIVALENTE A BICLAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA EQUIVALENTE A BIC $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.250
44111808
Regla T10UnidadREGLA DE 30 CMSREGLA DE 30 CMS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE SCOTCH 18X20CMCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE SCOTCH 18X20CM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 42.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.094
TOTAL OC $ 50.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.