Orden de Compra. Nº3504-667-SE14 "INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-667-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4482-32-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 4501,1
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T. 6.237.980-4
Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados2BotellaJUGOS EMBOTELLADOSJUGOS EMBOTELLADOS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
50202310
Agua mineral2BotellaBOTELLA DE AGUA MINERALBOTELLA DE AGUA MINERAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52151704
Cucharas domésticas12UnidadCUCHARAS DE TE DESECHABLESCUCHARAS DE TE DESECHABLES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
50201706
Café1TarroTARRO DE CAFETARRO DE CAFE $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoKILO DE AZUCARKILO DE AZUCAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
50181903
Galletas simples saladas6PaquetePAQUETE DE GALLETAS SALADASPAQUETE DE GALLETAS SALADAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaquetePAQUETE DE GALLETAS DULCESPAQUETE DE GALLETAS DULCES $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.425 $ 7.425
14111705
Servilletas de papel2PaquetePAQUETE DE SERVILLETASPAQUETE DE SERVILLETAS $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
Total Neto $ 23.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.501
TOTAL OC $ 28.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.