Orden de Compra. Nº
3504-667-SE14
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INSUMOS DE SUPERMERCADO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-667-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4482-32-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
4501,1
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T.
6.237.980-4
Sucursal
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Botella
JUGOS EMBOTELLADOS
JUGOS EMBOTELLADOS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.932
$ 1.932
50202310
Agua mineral
2
Botella
BOTELLA DE AGUA MINERAL
BOTELLA DE AGUA MINERAL
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52151704
Cucharas domésticas
12
Unidad
CUCHARAS DE TE DESECHABLES
CUCHARAS DE TE DESECHABLES
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50201706
Café
1
Tarro
TARRO DE CAFE
TARRO DE CAFE
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.067
$ 3.067
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
KILO DE AZUCAR
KILO DE AZUCAR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
50181903
Galletas simples saladas
6
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS SALADAS
PAQUETE DE GALLETAS SALADAS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS DULCES
PAQUETE DE GALLETAS DULCES
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.425
$ 7.425
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS
PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.060
$ 1.060
Total Neto
$ 23.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.501
TOTAL OC
$ 28.191
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.