Orden de Compra. Nº3504-695-SE22 "MATERIALES DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-695-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 23429,85
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA
Razón Social PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL
R.U.T. 15.289.365-5
Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA DE 70 X 90 CLEANBOLSA DE BASURA DE 70 X 90 CLEAN $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.190 $ 23.190
12141901
Cloro Cl10BotellaCLORO GEL DE 1 LITRO IMPEKECLORO GEL DE 1 LITRO IMPEKE $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15UnidadCERA CREMOSA PARA PISO BRILLINACERA CREMOSA PARA PISO BRILLINA $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.595 $ 11.595
42312311
Kits desinfectantes10BotellaLIMPIA PISO DE 01 LITRO POETTLIMPIA PISO DE 01 LITRO POETT $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
12141901
Cloro Cl15BotellaCLORO DE 01 LITRO CLORINDACLORO DE 01 LITRO CLORINDA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
47131805
Limpiadores de uso general10BolsaDETERGENTE DE 800 GRS. RINSODETERGENTE DE 800 GRS. RINSO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA BASURA DE 50 X 70 VIRUTEXBOLSA BASURA DE 50 X 70 VIRUTEX $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 VIRUTEXBOLSA DE BASURA 80 X 110 VIRUTEX $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
Total Neto $ 123.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.430
TOTAL OC $ 146.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.