Orden de Compra. Nº
3504-7-SE15
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MATERIALES DE OFICINA DEPTO. DE TURISMO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-7-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA DEPTO. DE TURISMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4482-23-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
8067,4
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialbelen
Razón Social
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T.
13.854.540-7
Sucursal
comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares
2
Barra
BARRA DE PEGAMENTO STIC FIX
BARRA DE PEGAMENTO STIC FIX
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBROS DE ACTAS GRANDE
LIBROS DE ACTAS GRANDE
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
14121503
Cartulina
3
Unidad
CARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVO
CARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVO
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390
$ 390
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
14111525
Papel multiuso
1
Resma
OPALINA TAMAÑO OFICIO
OPALINA TAMAÑO OFICIO
$ 12.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.700
$ 12.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Resma
PAPEL TAMAÑO CARTA
PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
45101903
Perforadoras de papel
2
Unidad
PERFORADORA
PERFORADORA
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERA MEDIANA
TIJERA MEDIANA
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680
$ 680
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
POS-IT 7.5 CM. X 7.5 Y 5 X 4
POS-IT 7.5 CM. X 7.5 Y 5 X 4
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.360
$ 2.360
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
1
Unidad
LAPIZ CORRECTOR PENTEL
LAPIZ CORRECTOR PENTEL
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 880
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
PAPEL TAMAÑO OFICIO
PAPEL TAMAÑO OFICIO
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.550
$ 8.550
Total Neto
$ 42.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.067
TOTAL OC
$ 50.527
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.