Orden de Compra. Nº3504-708-SE15 "MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-708-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4482-23-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 30937,7
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialbelen
Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T. 13.854.540-7
Sucursal comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PILOTLAPIZ PILOT $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
43232503
Corrector ortográfico10UnidadLAPIZ CORRECTOR HUINCHALAPIZ CORRECTOR HUINCHA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23153412
Tijeras de guillotina1UnidadGUILLOTINAGUILLOTINA $ 23.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOS-IT MARCADORESPOS-IT MARCADORES $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111509
Artículos de papelería20ResmaTAMAÑO OFICIOTAMAÑO OFICIO $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
14111509
Artículos de papelería10ResmaTAMAÑO CARTATAMAÑO CARTA $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
44121506
Sobres estándar400SobreSOBRES TAMAÑO AMERICANOSOBRES TAMAÑO AMERICANO $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
44121506
Sobres estándar100SobreTAMAÑO OFICIOTAMAÑO OFICIO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 162.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.938
TOTAL OC $ 193.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.