Orden de Compra. Nº3504-718-SE20 "01 Canasta Alimnetos,(N°2) Ayuda Social a Blanca C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-718-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-03-2020
Nombre de la Orden de Compra 01 Canasta Alimnetos,(N°2) Ayuda Social a Blanca C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-4-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 4619,09
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICHARD BENITO
Razón Social COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA
R.U.T. 76.787.733-1
Sucursal RICHARD BENITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalCANASTA DE ALIMENTOS N°2 01KILO LECHE EN POLVO 01 KILO DETERGENTE 03 LITRO DE ACEITE DE MARAVILLA 02 KILO AZUCAR 02 TARRO DE JUREL 04 SACHET SALSA TOMATES 01 PAQUETE DE LEVADURA 04 PAQUETES DE FIDEOS 01 TARRO DE CAFÉ 01 CAJA DE TE 20 BOLSITAS 04 KILOS DE ARROZ 10 KILO DE HARINA 01 JABON SOLIDO SIMILAR A POPEYE 01 KILO DE LEGUMBRES 01 KILO DE SAL 01 JABON DE TOCADOR 04 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CANASTA DE ALIMENTOS N°2 01KILO LECHE EN POLVO 01 KILO DETERGENTE 03 LITRO DE ACEITE DE MARAVILLA 02 KILO AZUCAR 02 TARRO DE JUREL 04 SACHET SALSA TOMATES 01 PAQUETE DE LEVADURA 04 PAQUETES DE FIDEOS 01 TARRO DE CAFÉ 01 CAJA DE TE 20 BOLSITAS 0 $ 24.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.311 $ 24.311
Total Neto $ 24.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.619
TOTAL OC $ 28.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.