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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-753-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA, PINTURA MUROS Y REFUGIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4403-4-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 90 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
27398,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA |
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Razón Social |
AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
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R.U.T. |
5.941.932-3 |
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Sucursal |
AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 2 | Galón | ESMALTE VERDE | ESMALTE VERDE |
$ 17.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.454
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$ 34.454
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31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Galón | ESMALTE BLANCO | ESMALTE BLANCO |
$ 17.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.681
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$ 51.681
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31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Galón | ESMALTE CELESTE | ESMALTE CELESTE |
$ 17.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.681
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$ 51.681
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHAS DE 4" | BROCHAS DE 4" |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.026
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$ 3.026
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31162006
| Clavos de alambre | 4 | Metro Lineal | MALLA POLLO | MALLA POLLO |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360
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$ 3.360
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Total Neto
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$ 144.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.398
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$ 171.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.