Orden de Compra. Nº3504-794-SE26 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPOSICIÓN TORRE COMITÉS DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-794-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPOSICIÓN TORRE COMITÉS DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna *
Impuesto 65783,32
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Chiloé Ltda
Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA
R.U.T. 76.863.856-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Chiloé Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHA DE 3"BROCHA DE 3" $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
31211904
Brochas4UnidadRODILLO CHIPORRORODILLO CHIPORRO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.192
30111601
Cemento32BolsaCEMENTOCEMENTO $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.656 $ 158.656
23171509
Soldadura8kilogramoSOLDADURA 6011 1/8SOLDADURA 6011 1/8 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.256
21101513
Discos20kilogramoDISCO DEBASTE DE 4 1/2"DISCO DEBASTE DE 4 1/2" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
21101513
Discos20UnidadDISCOS DE CORTE DE 4 1/2"DISCOS DE CORTE DE 4 1/2" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
15121802
Lubricantes anticorrosivos4GalónGALÓN ANTICORROSIVO NEGROGALON ANTICORROSIVO NEGRO $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.228 $ 87.228
Total Neto $ 346.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.783
TOTAL OC $ 412.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.