Orden de Compra. Nº3504-857-SE14 "01 CAJA DE EXFORGE, AYUDA SRA. LEONTINA BAHAMONDE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-857-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-04-2014
Nombre de la Orden de Compra 01 CAJA DE EXFORGE, AYUDA SRA. LEONTINA BAHAMONDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4403-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 8198,69
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor usydal
Razón Social SANDRA ELIZABETH CATELICAN DE LA TORRE
R.U.T. 11.929.432-0
Sucursal usydal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121743
Besilato de amlodipina1Caja01 CAJA DE EXFORGE01 CAJA DE EXFORGE $ 43.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.151 $ 43.151
Total Neto $ 43.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.199
TOTAL OC $ 51.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.