Orden de Compra. Nº
3504-890-SE14
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INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EL 09/05/2014
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-890-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EL 09/05/2014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4482-32-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
15940,43
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T.
6.237.980-4
Sucursal
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
4
Botella
04 BEBIDAS DE 03 LITROS
04 BEBIDAS DE 03 LITROS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.884
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
01 QUEQUE TRADICIONAL
01 QUEQUE TRADICIONAL
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
50202304
Jugos y néctar envasados
7
Botella
07 BOTELLAS DE JUGO
07 BOTELLAS DE JUGO
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.762
$ 6.762
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
02 KILOS DE AZUCAR
02 KILOS DE AZUCAR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50201706
Café
1
Tarro
01 TARRO DE CAFE
01 TARRO DE CAFE
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.067
$ 3.067
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
106
Unidad
106 VASOS DESECHABLES
106 VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.452
$ 4.452
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
100 COPAS PLASTICAS
100 COPAS PLASTICAS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
53131507
Mondadientes
3
Caja
03 CAJAS DE MONDADIENTES
03 CAJAS DE MONDADIENTES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
52121602
Servilletas
4
Paquete
04 PAQUETES DE SERVILLETAS
04 PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.116
$ 2.116
50101538
Verduras frescas
5
Tarro
05 TARROS DE PAMITOS
05 TARROS DE PAMITOS
$ 2.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.600
$ 14.600
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Paquete
02 PAQUETES DE DULCES
02 PAQUETES DE DULCES
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
50171903
Aceitunas
6
Tarro
06 TARROS DE ACEITUNA
06 TARROS DE ACEITUNA
$ 906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.436
$ 5.436
50202203
Vino
10
Botella
10 BOTELLAS DE VINO
10 BOTELLAS DE VINO
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
Total Neto
$ 83.897
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.940
TOTAL OC
$ 99.837
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.