Orden de Compra. Nº3504-890-SE14 "INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EL 09/05/2014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-890-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EL 09/05/2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4482-32-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 15940,43
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T. 6.237.980-4
Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas4Botella04 BEBIDAS DE 03 LITROS04 BEBIDAS DE 03 LITROS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad01 QUEQUE TRADICIONAL01 QUEQUE TRADICIONAL $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
50202304
Jugos y néctar envasados7Botella07 BOTELLAS DE JUGO07 BOTELLAS DE JUGO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.762 $ 6.762
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramo02 KILOS DE AZUCAR02 KILOS DE AZUCAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50201706
Café1Tarro01 TARRO DE CAFE01 TARRO DE CAFE $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos106Unidad106 VASOS DESECHABLES106 VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.452 $ 4.452
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad100 COPAS PLASTICAS100 COPAS PLASTICAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53131507
Mondadientes3Caja03 CAJAS DE MONDADIENTES03 CAJAS DE MONDADIENTES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
52121602
Servilletas4Paquete04 PAQUETES DE SERVILLETAS04 PAQUETES DE SERVILLETAS $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.116
50101538
Verduras frescas5Tarro05 TARROS DE PAMITOS05 TARROS DE PAMITOS $ 2.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Paquete02 PAQUETES DE DULCES02 PAQUETES DE DULCES $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
50171903
Aceitunas6Tarro06 TARROS DE ACEITUNA06 TARROS DE ACEITUNA $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.436 $ 5.436
50202203
Vino10Botella10 BOTELLAS DE VINO10 BOTELLAS DE VINO $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
Total Neto $ 83.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.940
TOTAL OC $ 99.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.