Orden de Compra. Nº
3504-918-SE24
"
MATERIALES DE OFICINA: TURISMO, INFORMACION TURISTICA Y CENTRO AVISTAMIENTO CHELLE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-918-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA: TURISMO, INFORMACION TURISTICA Y CENTRO AVISTAMIENTO CHELLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
11776,96
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMATEL
Razón Social
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T.
12.760.377-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102509
Liga
1
Bolsa
LIGAS ELASTICAS 100 GRS.
LIGAS ELASTICAS 100 GRS.
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437
$ 437
44122104
Clips para papel
6
Caja
PORTACLIP MET 33 MM
PORTACLIP MET 33 MM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44121802
Líquido corrector
2
Unidad
LAPIZ CORRECTOR
LAPIZ CORRECTOR
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
4
Unidad
PENDRIVE 16 GB
PENDRIVE 16 GB
$ 4.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.140
$ 17.140
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
3
Unidad
CINTA DOBLE FAS TESA
CINTA DOBLE FAS TESA
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.587
$ 10.587
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC
LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
44121619
Sacapuntas
1
Unidad
SACAPUNTAS
SACAPUNTAS
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 521
$ 521
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.386
44122103
Corchetes
2
Unidad
CORCHETERA MEDIANA 266
CORCHETERA MEDIANA 266
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.890
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS
LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS
$ 6.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.218
$ 6.218
44122104
Clips para papel
2
Unidad
PORTA CLIPS MEDIANO
PORTA CLIPS MEDIANO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
44122011
Carpetas para archivos
3
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA EQUIVALENTE A LA MARCA AUCA
CARPETA PLASTIFICADA EQUIVALENTE A LA MARCA AUCA
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.043
$ 2.043
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes
2
Unidad
SACACORCHETE
SACACORCHETE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
Total Neto
$ 61.984
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.777
TOTAL OC
$ 73.761
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.