Orden de Compra. Nº3504-918-SE24 "MATERIALES DE OFICINA: TURISMO, INFORMACION TURISTICA Y CENTRO AVISTAMIENTO CHELLE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-918-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA: TURISMO, INFORMACION TURISTICA Y CENTRO AVISTAMIENTO CHELLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 11776,96
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102509
Liga1BolsaLIGAS ELASTICAS 100 GRS.LIGAS ELASTICAS 100 GRS. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437
44122104
Clips para papel6CajaPORTACLIP MET 33 MMPORTACLIP MET 33 MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121802
Líquido corrector2UnidadLAPIZ CORRECTORLAPIZ CORRECTOR $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash4UnidadPENDRIVE 16 GBPENDRIVE 16 GB $ 4.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.140 $ 17.140
31201505
Cinta adhesiva de doble cara3UnidadCINTA DOBLE FAS TESACINTA DOBLE FAS TESA $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.587
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BICLAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
44121619
Sacapuntas1UnidadSACAPUNTASSACAPUNTAS $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521 $ 521
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA GRANDETIJERA GRANDE $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETERA MEDIANA 266CORCHETERA MEDIANA 266 $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLIBRO DE ACTAS 200 HOJASLIBRO DE ACTAS 200 HOJAS $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
44122104
Clips para papel2UnidadPORTA CLIPS MEDIANOPORTA CLIPS MEDIANO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44122011
Carpetas para archivos3UnidadCARPETA PLASTIFICADA EQUIVALENTE A LA MARCA AUCACARPETA PLASTIFICADA EQUIVALENTE A LA MARCA AUCA $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.043 $ 2.043
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes2UnidadSACACORCHETESACACORCHETE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
Total Neto $ 61.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.777
TOTAL OC $ 73.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.