Orden de Compra. Nº3504-921-SE13 "INSUMOS DE SUPERMERCADO DIA DE LA MADRE DIA 10/05/2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-921-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-05-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO DIA DE LA MADRE DIA 10/05/2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3520-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 26408,1
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T. 6.237.980-4
Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo4Caja04 CAJAS DE TE04 CAJAS DE TE $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas10Unidad10 KUCHEN SURTIDOS10 KUCKEN SURTIDOS $ 6.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.790 $ 68.790
52152102
Vasos para beber domésticos150Unidad150 VASOS DESECHABLES150 VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50202304
Jugos y néctar envasados8Unidad08 JUGOS08 JUGOS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
50202311
Bebidas8Unidad08 BEBIDAS DE 3 LTS. CADA UNO08 BEBIDAS DE 3 LTS. CADA UNO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.768 $ 11.768
50201706
Café3Tarro03 TARROS DE CAFE03 TARROS DE CAFE $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.201 $ 9.201
50181901
Pan fresco5kilogramo05 KILOS DE PAN05 KILOS DE PAN $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar4kilogramo04 KILOS DE AZUCAR04 KILOS DE AZUCAR $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452 $ 2.452
50131801
Queso natural45Lámina45 LAMINAS DE QUESO45 LAMINAS DE QUESO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.325 $ 8.325
52151703
Tenedores domésticos25Paquete25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52152004
Platos domésticos6Paquete06 PAQUETES PLATOS PLASTICOS06 PAQUETES PLATOS PLASTICOS $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
14111703
Toallas de papel6Rollo06 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL06 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
Total Neto $ 138.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.408
TOTAL OC $ 165.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.