Orden de Compra. Nº
3504-921-SE13
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INSUMOS DE SUPERMERCADO DIA DE LA MADRE DIA 10/05/2013
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-921-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE SUPERMERCADO DIA DE LA MADRE DIA 10/05/2013
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3520-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
26408,1
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T.
6.237.980-4
Sucursal
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
4
Caja
04 CAJAS DE TE
04 CAJAS DE TE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
10
Unidad
10 KUCHEN SURTIDOS
10 KUCKEN SURTIDOS
$ 6.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.790
$ 68.790
52152102
Vasos para beber domésticos
150
Unidad
150 VASOS DESECHABLES
150 VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Unidad
08 JUGOS
08 JUGOS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.728
50202311
Bebidas
8
Unidad
08 BEBIDAS DE 3 LTS. CADA UNO
08 BEBIDAS DE 3 LTS. CADA UNO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.768
$ 11.768
50201706
Café
3
Tarro
03 TARROS DE CAFE
03 TARROS DE CAFE
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.201
$ 9.201
50181901
Pan fresco
5
kilogramo
05 KILOS DE PAN
05 KILOS DE PAN
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
4
kilogramo
04 KILOS DE AZUCAR
04 KILOS DE AZUCAR
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.452
$ 2.452
50131801
Queso natural
45
Lámina
45 LAMINAS DE QUESO
45 LAMINAS DE QUESO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.325
$ 8.325
52151703
Tenedores domésticos
25
Paquete
25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES
25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52152004
Platos domésticos
6
Paquete
06 PAQUETES PLATOS PLASTICOS
06 PAQUETES PLATOS PLASTICOS
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.630
$ 3.630
14111703
Toallas de papel
6
Rollo
06 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL
06 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
Total Neto
$ 138.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.408
TOTAL OC
$ 165.398
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.