Orden de Compra. Nº3504-967-SE23 "MATERIALES DE ASEO EDIFICIO JUZGADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-967-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO EDIFICIO JUZGADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4482-23-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 5969,8
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor winkler limitada
Razón Social WINKLER LIMITADA
R.U.T. 79.722.860-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal winkler limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas5UnidadESPONJAS LAVALOZASESPONJAS LAVALOZAS $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPERO DOBLE OJAL 50 X 75TRAPERO DOBLE OJAL 50 X 75 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS DE 750 CCLAVALOZAS DE 750 CC $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131502
Paños de limpieza3UnidadPACK PAÑOS MULTIUSO VIRUTEXPACK PAÑOS MULTIUSO VIRUTEX $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670
30181511
Inodoros5UnidadPASTILLAS WC AZUL PATO PURIFICPASTILLAS WC AZUL PATO PURIFIC $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
30181511
Inodoros5UnidadLIMPIADOR DE PISO POETTLIMPIADOR DE PISO POETT $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 50 X 70BOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 31.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.970
TOTAL OC $ 37.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.