Orden de Compra. Nº
3505-174-SE24
"
Alimentos para personas invitadas a la presentación de luminarias y cámaras de seguridad, juntas de vecinos y de la unión comunal,según contrato de suministros ID 3505-10-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3505-174-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos para personas invitadas a la presentación de luminarias y cámaras de seguridad, juntas de vecinos y de la unión comunal,según contrato de suministros ID 3505-10-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3505-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.21.01.001 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna
Pencahue
Impuesto
11664,1
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Donde Anita
Razón Social
ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T.
9.227.835-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TÉ TRADIONAL BOLSAS INDIVIDUALES
CAJA DE TÉ TRADIONAL BOLSAS INDIVIDUALES
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.390
$ 1.390
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
QUEQUE BROWNIE NUTRA BIEN O SIMILAR SIN AZUCAR 250 GR.
QUEQUE BROWNIE NUTRA BIEN O SIMILAR SIN AZUCAR 250 GR.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
GALLETAS SIN GLÚTEN ECOVIDA O SIMILAR 150 GR.
GALLETAS SIN GLÚTEN ECOVIDA O SIMILAR 150 GR.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO
VASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
50192503
Rellenos de sándwich frescos
20
Unidad
SANDWICH ENVASADO EN PAN DE MOLDE O TRADICIONAL 15 CM. JAMÓN QUESO
SANDWICH ENVASADO EN PAN DE MOLDE O TRADICIONAL 15 CM. JAMÓN QUESO
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos
5
Unidad
SANDWICH ENVASADO EN PAN DE MOLDE O TRADICIONAL 15 CM. TOMATE PALTA
SANDWICH ENVASADO EN PAN DE MOLDE O TRADICIONAL 15 CM. TOMATE PALTA
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS DE 120 GRS, DIFERENTES SABORES
GALLETAS DE 120 GRS, DIFERENTES SABORES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 61.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.664
TOTAL OC
$ 73.054
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.