Orden de Compra. Nº3505-174-SE24 "Alimentos para personas invitadas a la presentación de luminarias y cámaras de seguridad, juntas de vecinos y de la unión comunal,según contrato de suministros ID 3505-10-LE24 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3505-174-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para personas invitadas a la presentación de luminarias y cámaras de seguridad, juntas de vecinos y de la unión comunal,según contrato de suministros ID 3505-10-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3505-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.21.01.001 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna Pencahue
Impuesto 11664,1
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Donde Anita
Razón Social ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T. 9.227.835-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TÉ TRADIONAL BOLSAS INDIVIDUALES CAJA DE TÉ TRADIONAL BOLSAS INDIVIDUALES $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadQUEQUE BROWNIE NUTRA BIEN O SIMILAR SIN AZUCAR 250 GR. QUEQUE BROWNIE NUTRA BIEN O SIMILAR SIN AZUCAR 250 GR. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadGALLETAS SIN GLÚTEN ECOVIDA O SIMILAR 150 GR. GALLETAS SIN GLÚTEN ECOVIDA O SIMILAR 150 GR. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO VASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50192503
Rellenos de sándwich frescos20UnidadSANDWICH ENVASADO EN PAN DE MOLDE O TRADICIONAL 15 CM. JAMÓN QUESO SANDWICH ENVASADO EN PAN DE MOLDE O TRADICIONAL 15 CM. JAMÓN QUESO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos5UnidadSANDWICH ENVASADO EN PAN DE MOLDE O TRADICIONAL 15 CM. TOMATE PALTA SANDWICH ENVASADO EN PAN DE MOLDE O TRADICIONAL 15 CM. TOMATE PALTA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS DE 120 GRS, DIFERENTES SABORES GALLETAS DE 120 GRS, DIFERENTES SABORES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 61.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.664
TOTAL OC $ 73.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.