Orden de Compra. Nº3505-181-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3505-120-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Pencahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3505-181-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3505-120-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Materiales para diferentes reparaciones menores, según notas de pedido Nº 488,489,490,y 491de fechas 25 y 26 de septiembre de 2007
Proveniente de Licitación 3505-120-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA
Comuna -1
Impuesto 37584,09
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HERNAN ARANCIBIA CARCAMO
R.U.T. 9.774.739-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
GALON DE OLEO COLOR VERDE TREVOL.MARCA SOQUINA.2GalónGALON DE OLEO COLOR VERDE TREVOL.MARCA SOQUINA.Pintura color Verde $ 6.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.978 $ 12.978
31211501
GALON DE OLEO COLOR ROJO.MARCA SOQUINA.2GalónGALON DE OLEO COLOR ROJO.MARCA SOQUINA.Pintura color Rojo. $ 6.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.978 $ 12.978
31211501
GALON DE OLEO COLOR AMARILLO REY.MARCA SOQUINA.2GalónGALON DE OLEO COLOR AMARILLO REY.MARCA SOQUINA.Pintura de color amarillo $ 6.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.978 $ 12.978
11121604
TABLAS DE PINO DIMENCIONADOS DE 1 X 8 X 3.20 MTS.20UnidadTABLAS DE PINO DIMENCIONADOS DE 1 X 8 X 3.20 MTS.Tablas de pino dimensionado de 1 X 8 X 3.20 $ 2.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.980 $ 43.980
11121604
LISTONES DE 2 X 3" X 3.20 MTS.10UnidadLISTONES DE 2 X 3" X 3.20 MTS.Listones de 2 X 3 X 3.20 en bruto $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
21101803
ASPERSOR DE 3/4"METALICO.6UnidadASPERSOR DE 3/4"METALICO.Aspersores de 3/4" para regar plazas de buena calidad metalico. $ 4.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.408 $ 27.408
30102213
FIERRO ANGULO DE 50 C 50 C 3MM X 6 MTS.4UnidadFIERRO ANGULO DE 50 C 50 C 3MM X 6 MTS.Angulo de fierro de 50 X 50 X 3mm $ 7.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.592 $ 31.592
31211904
BROCHA DE 3".3UnidadBROCHA DE 3".Brochas de 3" $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167 $ 1.167
31152002
KILOS DE ALAMBRE NEGRONº18.2kilogramoKILOS DE ALAMBRE NEGRONº18.Kilos de alambre negro del Nº 18 $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578 $ 1.578
31162006
KILOS DE CLAVOS DE 3".4kilogramoKILOS DE CLAVOS DE 3".Kilos de clavos de 3" $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312 $ 2.312
31162006
KILOS DE CLAVOS DE 4".4kilogramoKILOS DE CLAVOS DE 4".Kilos de clavos de 4" $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312 $ 2.312
31211604
LITRO DE AGUARRAS CON ENVASE.6LitroLITRO DE AGUARRAS CON ENVASE.Agua ras $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588 $ 3.588
31151601
MT.LINEAL CADENA ESPECIAL CULUMPIO.20Metro LinealMT.LINEAL CADENA ESPECIAL CULUMPIO.Cadena para columpio. $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960
Total Neto $ 197.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.584
TOTAL OC $ 235.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.