Orden de Compra. Nº3505-221-SE24 "Servicio de coctelería para taller malón de integración programa vínculos diagnostico eje 2023, a través del Convenio de suministros para adquisición de alimentos bebidas y otros Programa Vinculo desde licitación ID 3505-32-L124."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3505-221-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de coctelería para taller malón de integración programa vínculos diagnostico eje 2023, a través del Convenio de suministros para adquisición de alimentos bebidas y otros Programa Vinculo desde licitación ID 3505-32-L124.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3505-32-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.91 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna Pencahue
Impuesto 37350,2
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Donde Anita
Razón Social ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T. 9.227.835-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales35UnidadServicio de coctel de acuerdo con anexo 4.2 ítem 3 para 35 personas para el día viernes 14 de junio de 2024 a las 11:30 horas en el auditorio Municipal.Servicio de coctel de acuerdo con anexo 4.2 ítem 3 para 35 personas para el día viernes 14 de junio de 2024 a las 11:30 horas en el auditorio Municipal. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500 $ 192.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6UnidadVasos de cartón (para líquidos calientes) P/p. Vasos de cartón (para líquidos calientes) P/p. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
50202310
Agua mineral4UnidadAgua Mineral 1,5 litros Agua Mineral 1,5 litros $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 196.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.350
TOTAL OC $ 233.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.