Orden de Compra. Nº3505-231-SE24 "Alimentos para realizar encuentro con la comunidad de Botalcura a través del convenio de suministros ID 3505-35-L124 alimentos bebidas y otros programa celebrando a la familia "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3505-231-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para realizar encuentro con la comunidad de Botalcura a través del convenio de suministros ID 3505-35-L124 alimentos bebidas y otros programa celebrando a la familia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3505-35-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna Pencahue
Impuesto 36460,05
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Donde Anita
Razón Social ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T. 9.227.835-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel6BolsaSERVILLETAS SERVILLETAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3UnidadTORTA 30 PERSONAS TORTA 30 PERSONAS $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
52151502
Platos desechables domésticos80UnidadVASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO VASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50202311
Bebidas15UnidadBEBIDAS DESECHABLES 3 LTS COCACOLA, CCU O SIMILAR. BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS COCACOLA, CCU O SIMILAR. $ 3.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.335 $ 46.335
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGO DE 1,5 LT DEL VALLE, CCU O SIMILAR JUGO DE 1,5 LT DEL VALLE, CCU O SIMILAR $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
52151502
Platos desechables domésticos80UnidadPLATOS CARTON INDIVIDUAL PLATOS CARTON INDIVIDUAL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52151502
Platos desechables domésticos80UnidadTENEDORES TENEDORES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 191.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.460
TOTAL OC $ 228.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.