Orden de Compra. Nº3505-237-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN PREVENTIVA Y REPOSICIÓN DE PUENTES NO ENROLADOS, DESDE 3505-38-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3505-237-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN PREVENTIVA Y REPOSICIÓN DE PUENTES NO ENROLADOS, DESDE 3505-38-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3505-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna Pencahue
Impuesto 1590490
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Segundo Parra Rodriguez
Razón Social RICARDO SEGUNDO PARRA RODRÍGUEZ
R.U.T. 6.807.801-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ricardo Segundo Parra Rodriguez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras1GlobalSe requiere la compra de materiales para la reparación y reposición de puentes, ver requerimiento en bases de licitación.MATERIALES, Según cotización adjunta $ 8.371.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.371.000 $ 8.371.000
Total Neto $ 8.371.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.590.490
TOTAL OC $ 9.961.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.