Orden de Compra. Nº3505-252-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3505-128-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Pencahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3505-252-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3505-128-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Materiales de oficina para bodega central según notas de pedido Nº 280,281,282 de fecha 20/11/2006
Proveniente de Licitación 3505-128-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA
Comuna Pencahue
Impuesto 10423,21
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112001
BLOCK APUNTE 1/64 CROQUIS 100HJS. RONEO REM15UnidadBLOCK APUNTE 1/64 CROQUIS 100HJS. RONEO REMApunte tamaño oficio en hoja roneo. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515 $ 1.515
44121707
LAPIZ GRAFITO N°2 FULTONS50UnidadLAPIZ GRAFITO N°2 FULTONSlapiz de mina de buena calidad. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
44121711
MARCADOR PERM. DESECH. FULTONS P/RED. NEGRO10UnidadMARCADOR PERM. DESECH. FULTONS P/RED. NEGROPlumones permanentes de color negro. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
44121711
MARCADOR PERM. DESECH. FULTONS P/RED. NEGRO10UnidadMARCADOR PERM. DESECH. FULTONS P/RED. NEGROPlumones permanentes de color negro. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
44121711
MARCADOR PIZARRA DESECH.FULTONS P/RED NEGRO10UnidadMARCADOR PIZARRA DESECH.FULTONS P/RED NEGROPlumones para pizarra de color negro. $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
44121631
ADH. EN BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL10BarraADH. EN BARRA 40 GR. STICK FIX HENKELBarra de pegamento similar a Stik Fix grande. $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
14111525
OPALINA LISA 100HJS OFICIO BLANCO 225GRS.5ResmaOPALINA LISA 100HJS OFICIO BLANCO 225GRS.Resma opalina tamaño oficio gofrada de 220 gramos. $ 5.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.910 $ 29.910
43211804
TECLADO MULTIMEDIA USB2UnidadTECLADO MULTIMEDIA USBTeclado para computador de mediana calidad. $ 6.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.974 $ 13.974
Total Neto $ 54.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 10.423
TOTAL OC $ 65.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.