Orden de Compra. Nº
3505-330-SE25
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Alimentos y bebidas para realización de reunión con la junta de vecinos de la localidad de Las Doscientas, con cargo DIDECO CC5, desde la licitación ID 3505-3-LE25 Convenio de suministro de alimentos y bebidas y otros.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3505-330-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos y bebidas para realización de reunión con la junta de vecinos de la localidad de Las Doscientas, con cargo DIDECO CC5, desde la licitación ID 3505-3-LE25 Convenio de suministro de alimentos y bebidas y otros.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3505-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna
Pencahue
Impuesto
15598,24
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Donde Anita
Razón Social
ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T.
9.227.835-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
2
Bolsa
SERVILLETAS 100 UND.
SERVILLETAS 100 UND.
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
52151502
Platos desechables domésticos
3
Bolsa
PLATOS CARTÓN INDIVIDUAL 20 UND.
PLATOS CARTÓN INDIVIDUAL 20 UND.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
52151703
Tenedores domésticos
1
Bolsa
TENEDORES 100 UND.
TENEDORES 100 UND.
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.201
$ 4.201
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
TORTA 30 PERSONAS
TORTA 30 PERSONAS
$ 32.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.773
$ 32.773
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
TORTA 15 PERSONAS
TORTA 15 PERSONAS
$ 16.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.386
$ 16.386
50202311
Bebidas
8
Unidad
BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS COCACOLA, CCU O SIMILAR.
BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS COCACOLA, CCU O SIMILAR.
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.184
$ 22.184
Total Neto
$ 82.096
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.598
TOTAL OC
$ 97.694
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.