Orden de Compra. Nº3505-331-SE25 "Alimentos y bebidas para realización de de mesa de coordinación y de acción social de Prodesal, desde la licitación ID 3505-3-LE25 Convenio de suministro de alimentos y bebidas y otros."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3505-331-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos y bebidas para realización de de mesa de coordinación y de acción social de Prodesal, desde la licitación ID 3505-3-LE25 Convenio de suministro de alimentos y bebidas y otros.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3505-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna Pencahue
Impuesto 31350
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Donde Anita
Razón Social ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T. 9.227.835-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes22UnidadServicio de alimentación talleres para 22 personas, de acuerdo a ítem N° 6 del anexo económico 4.2.Servicio de alimentación talleres para 22 personas, de acuerdo a ítem N° 6 del anexo económico 4.2. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 165.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.350
TOTAL OC $ 196.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.