Orden de Compra. Nº
3505-332-SE25
"
Alimentos y bebidas para realización de día de campo rubro cereales (Trigo), desde la licitación ID 3505-3-LE25 Convenio de suministro de alimentos y bebidas y otros.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3505-332-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos y bebidas para realización de día de campo rubro cereales (Trigo), desde la licitación ID 3505-3-LE25 Convenio de suministro de alimentos y bebidas y otros.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3505-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna
Pencahue
Impuesto
47968,16
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Donde Anita
Razón Social
ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T.
9.227.835-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Bolsa
VASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO 100 UND.
VASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO 100 UND.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
90101601
Banquetes
40
Unidad
Servicio de coctel-básico para actividad día de campo programa Prodesal rubro (Trigo) 40 personas, de acuerdo a ítem N° 4 del anexo económico 4.2.
Servicio de coctel-básico para actividad día de campo programa Prodesal rubro (Trigo) 40 personas, de acuerdo a ítem N° 4 del anexo económico 4.2.
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.000
$ 184.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad
AZÚCAR 1 KG IANSA O SIMILAR
AZÚCAR 1 KG IANSA O SIMILAR
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
QUEQUE CASERO 15 PERSONAS
QUEQUE CASERO 15 PERSONAS
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.386
$ 16.386
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Unidad
JUGO DE 1,5 LT DEL VALLE, CCU O SIMILAR.
JUGO DE 1,5 LT DEL VALLE, CCU O SIMILAR.
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ EN POLVO 170 GR. NESCAFÉ O SIMILAR
CAFÉ EN POLVO 170 GR. NESCAFÉ O SIMILAR
$ 6.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
50202311
Bebidas
9
Unidad
BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS COCACOLA, CCU O SIMILAR.
BEBIDAS DESECHABLES 3 LTS COCACOLA, CCU O SIMILAR.
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.957
$ 24.957
50202310
Agua mineral
5
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 1 LITRO CACHANTUN O SIMILAR
AGUA MINERAL CON GAS 1 LITRO CACHANTUN O SIMILAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 252.464
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.968
TOTAL OC
$ 300.432
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.