Orden de Compra. Nº
3505-337-SE24
"
Alimentos para encuentro con la comunidad, celebrando día de la familia en la localidad de Las Doscientas según contrato de suministros ID 3505-35-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3505-337-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos para encuentro con la comunidad, celebrando día de la familia en la localidad de Las Doscientas según contrato de suministros ID 3505-35-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3505-35-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema Caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna
Pencahue
Impuesto
60885,5
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Donde Anita
Razón Social
ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T.
9.227.835-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
5
Bolsa
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50201712
Bebidas de Té
2
Caja
CAJA DE TÉ TRADIONAL BOLSAS INDIVIDUALES
CAJA DE TÉ TRADIONAL BOLSAS INDIVIDUALES
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
PLATOS CARTON INDIVIDUAL
PLATOS CARTON INDIVIDUAL
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
JUGO DE 1,5 LT
JUGO DE 1,5 LT
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS
CUCHARAS
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
10152104
Torta de borujo de neem
1
Unidad
TORTA 30 PERSONAS
TORTA 30 PERSONAS
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
EMPOLVADO CHILENO
EMPOLVADO CHILENO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
70
Unidad
MINI PIE DE LIMÓN
MINI PIE DE LIMÓN
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
50181901
Pan fresco
70
Unidad
SOPAIPILLAS COCTEL DE 7 CM DE DIÁMETRO APROXIMADAMENTE.
SOPAIPILLAS COCTEL DE 7 CM DE DIÁMETRO APROXIMADAMENTE.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
52151502
Platos desechables domésticos
5
Unidad
BANDEJAS DE CARTÓN CON BLONDA 34*25 CM
BANDEJAS DE CARTÓN CON BLONDA 34*25 CM
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS DE 120 GRS, DIFERENTES SABORES
GALLETAS DE 120 GRS, DIFERENTES SABORES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
QUEQUE BROWNIE NUTRA BIEN O SIMILAR SIN AZUCAR 250 GR.
QUEQUE BROWNIE NUTRA BIEN O SIMILAR SIN AZUCAR 250 GR.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ EN POLVO
CAFÉ EN POLVO
$ 6.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.390
$ 6.390
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad
ENDULZANTE LÍQUIDO
ENDULZANTE LÍQUIDO
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.590
$ 3.590
50202311
Bebidas
5
Unidad
BEBIDAS DESECHABLES 2 LTS
BEBIDAS DESECHABLES 2 LTS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
ALFAJOR CHILENO
ALFAJOR CHILENO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR 1KG
AZUCAR 1KG
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.590
Total Neto
$ 320.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.886
TOTAL OC
$ 381.336
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.