Orden de Compra. Nº
3505-451-SE25
"
Alimentos para actividades con emprendedores de la comuna, reuniones interactivas con ellos, con cargo al Programa Fomento Productivo gestión N° 4 a través del convenio de suministro de alimentos y bebidas y otros ID 3505-3-LE25.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3505-451-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos para actividades con emprendedores de la comuna, reuniones interactivas con ellos, con cargo al Programa Fomento Productivo gestión N° 4 a través del convenio de suministro de alimentos y bebidas y otros ID 3505-3-LE25.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3505-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.0001 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T.
69.110.800-7
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
Comuna
Pencahue
Impuesto
4948,93
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891,COMUNA DE PENCAHUE,PROVINCIA DE TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Donde Anita
Razón Social
ANA DELIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORALES
R.U.T.
9.227.835-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Donde Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
3
Bolsa
MINI MIX DE FRUTOS SECOS 100 GR (PARA ACOMPAÑAR COLACIONES EN ACTIVIDADES)
MINI MIX DE FRUTOS SECOS 100 GR (PARA ACOMPAÑAR COLACIONES EN ACTIVIDADES)
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Bolsa
VASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO 100 UND.
VASOS DE CARTÓN DESECHABLE MEDIANO 100 UND.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TÉ TRADICIONAL BOLSAS INDIVIDUALES SUPREMO PREMIUM 20 BOLSITAS O SIMILAR
CAJA DE TÉ TRADICIONAL BOLSAS INDIVIDUALES SUPREMO PREMIUM 20 BOLSITAS O SIMILAR
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50202310
Agua mineral
1
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 1 LITRO CACHANTUN O SIMILAR
AGUA MINERAL CON GAS 1 LITRO CACHANTUN O SIMILAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
JUGO DE 1,5 LT LIGHT O SIN AZUCAR DEL VALLE, CCU O SIMILAR.
JUGO DE 1,5 LT LIGHT O SIN AZUCAR DEL VALLE, CCU O SIMILAR.
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
QUEQUE CASERO 15 PERSONAS
QUEQUE CASERO 15 PERSONAS
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
Total Neto
$ 26.047
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.949
TOTAL OC
$ 30.996
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.