Orden de Compra. Nº3506-1689-R107 "S.P. Nº 1327 COMPLEJO CULTURAL"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3506-1689-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra S.P. Nº 1327 COMPLEJO CULTURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMORANDUM Nº 200/07, EN EL QUE SE SOLICITA MATERIAL DE ASEO, PARA DEPENDENCIAS DEL COMPLEJO CULTURAL.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1305
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE MIGUEL RAMIREZ VERGARA
R.U.T. 6.893.531-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales4BotellaCeras naturalesCERA PARA PISO 900 CC $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.080
47131806
Barniz o ceras de muebles2BotellaBarniz o ceras de mueblesLUSTRAMUEBLES 250 CC. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
47131824
Productos de limpieza de ventanas2BotellaProductos de limpieza de ventanasLIMPIAVIDRIOS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
47131803
Desinfectantes domésticos4BotellaDesinfectantes domésticosCLOROS DE 2 LTS. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
47131603
Esponjas2CajaEsponjasMAGO PADS DE SEIS UNIDADES C/U $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47131615
Escobillones4UnidadEscobillonesESCOBILLONES PLASTICOS $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
47131814
Limpiadores o pulidores de metal2UnidadLimpiadores o pulidores de metalCIF CREMA DE 375 GRS. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
14111703
Toallas de papel1UnidadToallas de papelDISPLAY TOALLA NOVA DE 24 UNIDADES $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47131810
Productos para lavar platos1UnidadProductos para lavar platosLAVALOZAS DE 300ML $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
47131816
Desodorantes20UnidadDesodorantesDESODORANTES W.C. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131816
Desodorantes4UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
10191509
Insecticidas2UnidadInsecticidasINSECTICIDA AEROSOL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticidasHORMIGUICIDA EN POLVO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
47131602
Traperos4UnidadTraperosTRAPEROS CON OJAL $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111704
Papel higiénico6PaquetePapel higiénicoPAQUETE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS C/U $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
53102504
Guantes o manoplas3ParGuantes o manoplasGUANTES DOMESTICO TALLA M $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
Total Neto $ 57.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 57.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.