Orden de Compra. Nº
3506-1689-R107
"
S.P. Nº 1327 COMPLEJO CULTURAL
"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3506-1689-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
S.P. Nº 1327 COMPLEJO CULTURAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MEMORANDUM Nº 200/07, EN EL QUE SE SOLICITA MATERIAL DE ASEO, PARA DEPENDENCIAS DEL COMPLEJO CULTURAL.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Adquisiciones
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T.
69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra
ANIBAL PINTO 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T.
69.020.100-3
Dirección de Facturación
ANIBAL PINTO 1305
Comuna
-1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
ANIBAL PINTO 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JOSE MIGUEL RAMIREZ VERGARA
R.U.T.
6.893.531-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181502
Ceras naturales
4
Botella
Ceras naturales
CERA PARA PISO 900 CC
$ 1.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.080
$ 5.080
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Botella
Barniz o ceras de muebles
LUSTRAMUEBLES 250 CC.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Botella
Productos de limpieza de ventanas
LIMPIAVIDRIOS
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Botella
Desinfectantes domésticos
CLOROS DE 2 LTS.
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
47131603
Esponjas
2
Caja
Esponjas
MAGO PADS DE SEIS UNIDADES C/U
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
47131615
Escobillones
4
Unidad
Escobillones
ESCOBILLONES PLASTICOS
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
2
Unidad
Limpiadores o pulidores de metal
CIF CREMA DE 375 GRS.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
Toallas de papel
DISPLAY TOALLA NOVA DE 24 UNIDADES
$ 7.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
Productos para lavar platos
LAVALOZAS DE 300ML
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 590
$ 590
47131816
Desodorantes
20
Unidad
Desodorantes
DESODORANTES W.C.
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
47131816
Desodorantes
4
Unidad
Desodorantes
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
10191509
Insecticidas
2
Unidad
Insecticidas
INSECTICIDA AEROSOL
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
10191509
Insecticidas
1
Unidad
Insecticidas
HORMIGUICIDA EN POLVO
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
47131602
Traperos
4
Unidad
Traperos
TRAPEROS CON OJAL
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111704
Papel higiénico
6
Paquete
Papel higiénico
PAQUETE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS C/U
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
53102504
Guantes o manoplas
3
Par
Guantes o manoplas
GUANTES DOMESTICO TALLA M
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
Total Neto
$ 57.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 57.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.