Orden de Compra. Nº3506-1699-R107 "SP N° 1342/ASEO Y ORNATO."
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3506-1699-R107
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra SP N° 1342/ASEO Y ORNATO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMORANDUM N° 0100, DE 12-12-2007, ENVIADO POR EL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO, SOLICITANDO ARTICULOS PARA LOS ARREGLOS DE LA BOMBA EN EL BALNEARIO DE CALETA BOY.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1305
Comuna -1
Impuesto 8299,2
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social iquique comercial e ind. ltda.
R.U.T. 78.818.520-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161620
Pernos de cabeza hexagonal30UnidadPernos de cabeza hexagonalPERNOS UNIC 5/8" X 6" GRADP 2 $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
Total Neto $ 43.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.299
TOTAL OC $ 51.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.