|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3506-359-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALCALDIA, S/P N°323 (CUADROS PROTOCOLARES) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
|
|
R.U.T. |
69.020.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 1305 |
|
Comuna |
Tocopilla
|
|
Impuesto |
185250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 1305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gabriel Alfonso Polanco Polanco |
|
Razón Social |
GABRIEL ALFONSO POLANCO POLANCO
|
|
R.U.T. |
16.832.486-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Gabriel Alfonso Polanco Polanco |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 15 | Unidad | CUADROS EN MOLDURA COLOR NEGRO DE 39,5 ANCHO X 60 ALTO, CON IMPRESIONES DE FOTOS A FULL COLOR EN PAPEL CUCHE DE 200 GRS 39,5 X 60 ALTO Y PLACAS DE 13X5 CENTRIMETROS GRABADAS (SE ENVIARÁ DETALLES AL PROVEEDOR ADJUDICADO) | |
$ 65.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 975.000
|
$ 975.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 975.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 185.250
|
|
$ 1.160.250
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.