Orden de Compra. Nº3506-548-R108 "S/P Nº372 OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3506-548-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2008
Nombre de la Orden de Compra S/P Nº372 OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEMORANDUM Nº26 DEL DIRECTOR DE OBRAS SOLICTANDO PAPEL PARA EL PLOTTER
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1305
Comuna -1
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Peter AlexIrish Herrera
R.U.T. 13.742.658-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121904
Papel offset6RolloPapel offsetPAPEL CONTINUO PARA PLANOS PLOTTER IPF 700 DE 50 MTSA CADA UNO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.