|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3507-1130-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MONITOR PAFI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3507-136-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
65.321.890-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Galvarino Riveros N°10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
65.321.890-7 |
|
Dirección de Facturación |
galvarino riveros 10 |
|
Comuna |
Calbuco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
galvarino riveros 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Carlos Contreras |
|
Razón Social |
Carlos Contreras Stollsteimer
|
|
R.U.T. |
8.475.173-1 |
|
Sucursal |
Carlos Contreras |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios paramédicos | 14 | Unidad no definida | HORAS MONITOR PAFI | |
$ 6.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.400
|
$ 92.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 92.400
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.