Orden de Compra. Nº
3507-1270-SE13
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Sala Rehabilitación - Cesfam
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3507-1270-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
Sala Rehabilitación - Cesfam
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3507-84-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Facturación
galvarino riveros 10
Comuna
Calbuco
Impuesto
4881,29
Dirección de Envío de la Factura
galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T.
7.146.810-0
Sucursal
LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
40
Unidad no definida
UNIDADES DE PAN
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50131801
Queso natural
40
Unidad no definida
UNIDADES DE LAMINAS DE QUESO
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.720
$ 5.720
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
40
Unidad no definida
UNIDADES DE JAMON
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Unidad no definida
UNIDADES DE JUGOS WATT DE 1 1/2 LT.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.402
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad no definida
PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
52151704
Cucharas domésticas
20
Unidad no definida
UNIDADES CUCHARAS PLASTICAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52152004
Platos domésticos
10
Unidad no definida
UNIDADES PLATOS DESECHABLES
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
CAFE NESCAFE 170 GRS.
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.345
$ 3.345
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
UNIDADES DE AGUA MINERAL 1 1/2 LT.
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.142
$ 1.142
Total Neto
$ 25.691
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.881
TOTAL OC
$ 30.572
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.