Orden de Compra. Nº3507-1270-SE13 "Sala Rehabilitación - Cesfam"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-1270-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Sala Rehabilitación - Cesfam
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3507-84-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 4881,29
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco40Unidad no definidaUNIDADES DE PAN  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50131801
Queso natural40Unidad no definidaUNIDADES DE LAMINAS DE QUESO  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40Unidad no definidaUNIDADES DE JAMON   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.040
50202303
Jugos y néctar concentrados3Unidad no definidaUNIDADES DE JUGOS WATT DE 1 1/2 LT.  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
14111705
Servilletas de papel2Unidad no definidaPAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
52151704
Cucharas domésticas20Unidad no definidaUNIDADES CUCHARAS PLASTICAS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52152004
Platos domésticos10Unidad no definidaUNIDADES PLATOS DESECHABLES  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaCAFE NESCAFE 170 GRS.  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
50202310
Agua mineral2Unidad no definidaUNIDADES DE AGUA MINERAL 1 1/2 LT.  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142
Total Neto $ 25.691
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.881
TOTAL OC $ 30.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.