Orden de Compra. Nº3507-1363-SE13 "programa promocion"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-1363-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2013
Nombre de la Orden de Compra programa promocion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3507-84-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 31932,728708
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla10Unidad no definidaLT LECHE DESCREMADA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
50192110
Nueces o frutos secos10Unidad no definidaBOLSA MIX DE FRUTOS SECOS  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866
50221101
Granos de Cereales10Unidad no definidaBOLSA ARROZ NATUR  $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.151
50221101
Granos de Cereales10Unidad no definidaCAJA GRANOLA  $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.522
50192303
Postres, helados o yogurt congelado200Unidad no definidayogurth light  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.016
50201706
Café1Unidad no definidaCAFE grande  $ 3.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.076 $ 3.076
50201713
Bolsitas de te3Unidad no definidaCAJA TE 100 UNIDADES  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.513
50202304
Jugos y néctar envasados20Unidad no definidaBOTELLA JUGO 1 1/2 LT  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.370
50101634
Fruta fresca200Unidad no definidaNARANJA  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.570
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.