Orden de Compra. Nº
3507-1363-SE13
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programa promocion
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3507-1363-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
programa promocion
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3507-84-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Facturación
galvarino riveros 10
Comuna
Calbuco
Impuesto
31932,728708
Dirección de Envío de la Factura
galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T.
7.146.810-0
Sucursal
LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
Unidad no definida
LT LECHE DESCREMADA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
50192110
Nueces o frutos secos
10
Unidad no definida
BOLSA MIX DE FRUTOS SECOS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.866
50221101
Granos de Cereales
10
Unidad no definida
BOLSA ARROZ NATUR
$ 1.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.150
$ 18.151
50221101
Granos de Cereales
10
Unidad no definida
CAJA GRANOLA
$ 2.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.520
$ 22.522
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
200
Unidad no definida
yogurth light
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.016
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE grande
$ 3.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.076
$ 3.076
50201713
Bolsitas de te
3
Unidad no definida
CAJA TE 100 UNIDADES
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.513
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad no definida
BOTELLA JUGO 1 1/2 LT
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.360
$ 24.370
50101634
Fruta fresca
200
Unidad no definida
NARANJA
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.600
$ 28.570
Total Neto
$ 168.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.