Orden de Compra. Nº3507-1380-CM13 "implementacion postas "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-1380-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra implementacion postas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 320636,4
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipam Office Ltda.
Razón Social MOREIRA Y SOTO COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.713.900-2
Sucursal Equipam Office Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112103
2239-26-LP09
Living12 (697661) BUTACA LI EQUIPAM BANQUETA ISO T4 4 CUERPOS 697661(697661) BUTACA LI EQUIPAM BANQUETA ISO T4 4 CUERPOS; Código: ;Región : X $ 143.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.000 $ 1.722.000
Total Neto $ 1.722.000
Descuento $ 34.440
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.636
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.008.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.