|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3507-1442-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3507-74-R118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3507-74-R118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
65.321.890-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
galvarino riveros 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
65.321.890-7 |
|
Dirección de Facturación |
galvarino riveros 10 |
|
Comuna |
Calbuco
|
|
Impuesto |
91200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
galvarino riveros 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PLAGAVET |
|
Razón Social |
CHRISTIAN RODOLFO BARRA GARCIA
|
|
R.U.T. |
11.413.305-1 |
|
Sucursal |
PLAGAVET |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70141605
| Servicios integrados de gestión de plagas | 12 | Unidad | servicio mensual de desratización, fumigación, control de vectores y sanitización dependencias cesfam.
PERIODO DICIEMBRE 2018 AL 31/12/19 | precio neto mensual por posta |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 480.000
|
$ 480.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 480.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 91.200
|
|
$ 571.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.