Orden de Compra. Nº3507-237-SE14 "reparacion ambulancia"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-237-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2014
Nombre de la Orden de Compra reparacion ambulancia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3507-30-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 1906081,71
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Taller tio sam
Razón Social RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY
R.U.T. 9.879.868-4
Sucursal Taller tio sam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaREPARACION MOTOR, SISTEMA ELECTRICO. TREN DELANTERO, TRASERO, CARROCERIA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SEGUN PRESUPUESTO  $ 10.032.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032.009 $ 10.032.009
Total Neto $ 10.032.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.906.082
TOTAL OC $ 11.938.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.