Orden de Compra. Nº3507-387-SE16 "traslados puluqui"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-387-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra traslados puluqui
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3507-66-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor zoraya valeska
Razón Social zoraya valeska soto coli
R.U.T. 17.324.322-7
Sucursal zoraya valeska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Servicio de fletes3Unidad no definidaIDA Y REGRESO A CHAUQUQEAR, 15-19-20/04  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
90121503
Servicio de fletes4Unidad no definidaIDA Y REGRESO A CALBUCO(TRASLADO URGENCIAS), 16-18-20-29/04  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaIDA A POLLOLLO, 12/04  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
90121503
Servicio de fletes13Unidad no definidaIDA Y REGRESO A POLLOLLO, 4-5-7-12-14-16-18-19(2)-21-22-26-28/04  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
90121503
Servicio de fletes2Unidad no definidaIDA Y REGRESO A PERGUE, 14-23/04  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
90121503
Servicio de fletes3Unidad no definidaIDA A PERGUE, 15-26-29/04  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
90121503
Servicio de fletes4Unidad no definidaida y regreso a SAN RAMON, 13-22-23-29/04  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaIDA Y REGRESO CON ESPERA A CHOPE (VACUNACION), 19/04  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 809.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 809.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.