Orden de Compra. Nº3507-439-SE10 "ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-439-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3507-59-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 3277,12
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Feria
Razón Social ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
R.U.T. 6.487.619-8
Sucursal La Feria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definidaCAJA AZUCAR RUBIA  $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564 $ 564
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40Unidad no definidaVASOS DESECHABLES  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
52151704
Cucharas domésticas10Unidad no definidaCUCHARAS PLASTICAS  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430
52151502
Platos desechables domésticos10Unidad no definidaPLATOS DESECHABLES  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
52121602
Servilletas1Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295
50202310
Agua mineral2Unidad no definidaBOTELLAS 1 1/2 LTS AGUA MINERAL CON SABOR  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094 $ 1.094
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaGALLETAS GRAN CEREAL  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40Unidad no definidaYOGURT BATIDO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
50201706
Café1Unidad no definidaTARRO CAFE DESCAFEINADO GRANDE  $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
10151605
Semillas de avena1Unidad no definidaCAJA AVENA QUAKER  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50221101
Granos de Cereales1Unidad no definidaCAJA DE ZUCRALOSA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
Total Neto $ 17.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.277
TOTAL OC $ 20.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.