Orden de Compra. Nº
3507-439-SE10
"
ALIMENTACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3507-439-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3507-59-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Facturación
galvarino riveros 10
Comuna
Calbuco
Impuesto
3277,12
Dirección de Envío de la Factura
galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Feria
Razón Social
ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
R.U.T.
6.487.619-8
Sucursal
La Feria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad no definida
CAJA AZUCAR RUBIA
$ 564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 564
$ 564
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
40
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720
$ 1.720
52151704
Cucharas domésticas
10
Unidad no definida
CUCHARAS PLASTICAS
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430
$ 430
52151502
Platos desechables domésticos
10
Unidad no definida
PLATOS DESECHABLES
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
52121602
Servilletas
1
Unidad no definida
SERVILLETAS
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 295
$ 295
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
BOTELLAS 1 1/2 LTS AGUA MINERAL CON SABOR
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.094
$ 1.094
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
GALLETAS GRAN CEREAL
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.916
$ 1.916
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
40
Unidad no definida
YOGURT BATIDO
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.040
50201706
Café
1
Unidad no definida
TARRO CAFE DESCAFEINADO GRANDE
$ 3.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
10151605
Semillas de avena
1
Unidad no definida
CAJA AVENA QUAKER
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50221101
Granos de Cereales
1
Unidad no definida
CAJA DE ZUCRALOSA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
Total Neto
$ 17.248
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.277
TOTAL OC
$ 20.525
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.