Orden de Compra. Nº3507-502-SE07 "resolucion de especialidades año 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-502-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2007
Nombre de la Orden de Compra resolucion de especialidades año 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas lentes vicio de refraccion
Proveniente de Licitación 3507-86-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna -1
Impuesto 331702
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALEJANDRO ANTONIO SANZANA CAAMANO
R.U.T. 5.792.597-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos301UnidadLentes de gafas o anteojossegun bases adjuntas $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.745.800 $ 1.745.800
Total Neto $ 1.745.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 331.702
TOTAL OC $ 2.077.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.