Orden de Compra. Nº3507-591-SE11 "Programa Pafi"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-591-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Programa Pafi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3507-25-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 9240
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Contreras
Razón Social CARLOS GUILLERMO CONTRERAS STOLLSTEIMER
R.U.T. 8.475.173-1
Sucursal Carlos Contreras
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Deportes juveniles1UnidadMONITOR PARA ACTIVIDAD FISICA A PACIENTES PROGRAMA CARDIOVASCULAR, INDICAR VALOR X 14 HORAS MENSUALES.  $ 83.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.160 $ 83.160
Total Neto $ 83.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 9.240
TOTAL OC $ 92.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.