Orden de Compra. Nº3507-591-SE15 "INSUMOS POSTA PARGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-591-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS POSTA PARGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3507-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 35756,67
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111902
Limas1Unidad no definidaCAJA REVELADORA MANUAL  $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101
27111902
Limas1Unidad no definidaPELICULA PERIAP ADULTO DF 58 KODAK X 150 UNIDADES  $ 28.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.151 $ 28.151
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales1Unidad no definidaPORTA RADIOGRAFIA P/1 DENPHER ACERO INOX  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
42152005
Portadores de película de radiología dental1Unidad no definidaLIQUIDO REVELADOR MANUAL 3.8 LT  $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
27111902
Limas1Unidad no definidaDELANTAL PLOMADO CRUZADO 0.50 MM CON VELCRO  $ 68.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.908 $ 68.908
42132202
Dediles1Unidad no definidaPELICULA PERIAP NIÑO SIMPLE DF 54 KODAK X 100 UNIDADES  $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
42152406
Pastas abrasivas dentales1Unidad no definidaLIQUIDO FIJADOR MANUAL 3.8 LT  $ 8.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.572
Total Neto $ 188.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.757
TOTAL OC $ 223.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.