Orden de Compra. Nº3507-655-SE14 "traslados Isla Puluqui"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-655-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2014
Nombre de la Orden de Compra traslados Isla Puluqui
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3507-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor zoraya valeska
Razón Social zoraya valeska soto coli
R.U.T. 17.324.322-7
Sucursal zoraya valeska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaida Machil-Chope, 11/06  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
90121503
Servicio de fletes4Unidad no definidaida y regreso machil-Pergue, 25-26(3)  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
90121503
Servicio de fletes2Unidad no definidaIDA A MACHIL-CHAUQUEAR, 14 Y 26/06  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
90121503
Servicio de fletes2Unidad no definidaIDA MACHIL A PERGUE, 14 Y 25/06  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
90121503
Servicio de fletes1Unidad no definidaIDA MACHIL A SAN RAMON, 25/06  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
78111808
Arriendo de vehículos7UnidadIDA Y REGRESO MACHIL-POLLOLLO, 05-10 (2)-12-17-19 Y 24/06  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 348.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 348.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.