Orden de Compra. Nº3507-915-SE15 "Promoción - Usuarios Crónicos"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-915-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Promoción - Usuarios Crónicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3507-48-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 23908,08
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131507
Mondadientes2Unidad no definidaCAJAS DE MONDADIENTES  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
50202310
Agua mineral8Unidad no definidaUNID. AGUA MINERAL SIN GAS X 5 LT.  $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320
50202304
Jugos y néctar envasados40Unidad no definidaJUGOS WATHS LIGHT, 1 LITRO Y MEDIO  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.120 $ 52.120
52151503
Cubertería desechable doméstica300Unidad no definidaUNID. VASOS PLASTICOS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50101634
Fruta fresca5Unidad no definidaKG. NARANJAS  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
50101635
Fruta congelada1Unidad no definidaCAJA DE FRUTILLA  $ 13.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
50101636
Fruta estable sin refrigerar4Unidad no definidaUNID. PIÑAS  $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.064 $ 7.064
50101538
Verduras frescas6Unidad no definidaBANDEJAS TOMATE CHERRY  $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.418 $ 14.418
50131801
Queso natural4Unidad no definidaPOTES QUESILLO 320GR. (COLUN)  $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
Total Neto $ 125.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.908
TOTAL OC $ 149.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.