Orden de Compra. Nº
3507-915-SE15
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Promoción - Usuarios Crónicos
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3507-915-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
Promoción - Usuarios Crónicos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3507-48-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Facturación
galvarino riveros 10
Comuna
Calbuco
Impuesto
23908,08
Dirección de Envío de la Factura
galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T.
7.146.810-0
Sucursal
LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131507
Mondadientes
2
Unidad no definida
CAJAS DE MONDADIENTES
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 590
$ 590
50202310
Agua mineral
8
Unidad no definida
UNID. AGUA MINERAL SIN GAS X 5 LT.
$ 1.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.320
$ 13.320
50202304
Jugos y néctar envasados
40
Unidad no definida
JUGOS WATHS LIGHT, 1 LITRO Y MEDIO
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.120
$ 52.120
52151503
Cubertería desechable doméstica
300
Unidad no definida
UNID. VASOS PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50101634
Fruta fresca
5
Unidad no definida
KG. NARANJAS
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50101635
Fruta congelada
1
Unidad no definida
CAJA DE FRUTILLA
$ 13.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.260
$ 13.260
50101636
Fruta estable sin refrigerar
4
Unidad no definida
UNID. PIÑAS
$ 1.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.064
$ 7.064
50101538
Verduras frescas
6
Unidad no definida
BANDEJAS TOMATE CHERRY
$ 2.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.418
$ 14.418
50131801
Queso natural
4
Unidad no definida
POTES QUESILLO 320GR. (COLUN)
$ 1.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.660
$ 6.660
Total Neto
$ 125.832
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.908
TOTAL OC
$ 149.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.