Orden de Compra. Nº3507-934-SE15 "Promoción - Jornada rehabilitación "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3507-934-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Promoción - Jornada rehabilitación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3507-48-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.321.890-7
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica40Unidad no definidaUNIDADES CUCHARA PLASTICA  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaTARRO CAFE DESCAFEINADO, 170 GRS.   $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.823 $ 3.823
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA DE TE X 50 UNIDADES  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
50161510
Sacarina o sucralosa1Unidad no definidaFRASCO ENDULZANTE, SUCRALOSA O STEVIA  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
50202304
Jugos y néctar envasados5Unidad no definidaJUGOS WATHS LIGHT, 1 LITRO Y MEDIO  $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525 $ 6.525
52151503
Cubertería desechable doméstica40Unidad no definidaUNID. VASOS TERMICOS  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas1Unidad no definidaPECHUGA DE PAVO  $ 2.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.902 $ 2.902
50131701
Leche o productos de mantequilla4Unidad no definidaBOLSA YOGURTH LIGHT  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
50221101
Granos de Cereales4Unidad no definidaCAJAS GRANOLA  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
50101634
Fruta fresca4Unidad no definidaKILOS KIWI  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
50101634
Fruta fresca4Unidad no definidaUNIDADES PIÑA  $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
50101538
Verduras frescas2Unidad no definidaUNIDADES LECHUGAS  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
50101538
Verduras frescas3Unidad no definidaKILOS DE PALTA  $ 3.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.805 $ 11.805
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaUNIDAD LIMON  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213 $ 213
52152004
Platos domésticos40Unidad no definidaUNIDADES PLATOS DESECHABLES  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50181901
Pan fresco5Unidad no definidaUNIDADES PAN DE MOLDE INTEGRAL  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50131801
Queso natural2Unidad no definidaUNIDADES QUESO FILADELPHIA LIGHT  $ 2.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.470 $ 5.470
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.