Orden de Compra. Nº
3507-934-SE15
"
Promoción - Jornada rehabilitación
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3507-934-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
Promoción - Jornada rehabilitación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3507-48-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.321.890-7
Dirección de Facturación
galvarino riveros 10
Comuna
Calbuco
Impuesto
15966,46
Dirección de Envío de la Factura
galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T.
7.146.810-0
Sucursal
LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica
40
Unidad no definida
UNIDADES CUCHARA PLASTICA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
TARRO CAFE DESCAFEINADO, 170 GRS.
$ 3.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.823
$ 3.823
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
CAJA DE TE X 50 UNIDADES
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad no definida
FRASCO ENDULZANTE, SUCRALOSA O STEVIA
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.345
$ 3.345
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad no definida
JUGOS WATHS LIGHT, 1 LITRO Y MEDIO
$ 1.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.525
$ 6.525
52151503
Cubertería desechable doméstica
40
Unidad no definida
UNID. VASOS TERMICOS
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720
$ 1.720
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
PECHUGA DE PAVO
$ 2.902,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.902
$ 2.902
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad no definida
BOLSA YOGURTH LIGHT
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.984
$ 5.984
50221101
Granos de Cereales
4
Unidad no definida
CAJAS GRANOLA
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.580
$ 9.580
50101634
Fruta fresca
4
Unidad no definida
KILOS KIWI
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.220
$ 6.220
50101634
Fruta fresca
4
Unidad no definida
UNIDADES PIÑA
$ 1.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
50101538
Verduras frescas
2
Unidad no definida
UNIDADES LECHUGAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
50101538
Verduras frescas
3
Unidad no definida
KILOS DE PALTA
$ 3.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.805
$ 11.805
50101634
Fruta fresca
1
Unidad no definida
UNIDAD LIMON
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213
$ 213
52152004
Platos domésticos
40
Unidad no definida
UNIDADES PLATOS DESECHABLES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50181901
Pan fresco
5
Unidad no definida
UNIDADES PAN DE MOLDE INTEGRAL
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50131801
Queso natural
2
Unidad no definida
UNIDADES QUESO FILADELPHIA LIGHT
$ 2.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.470
$ 5.470
Total Neto
$ 84.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.