Orden de Compra. Nº3508-149-SE10 "INFORME DE PAGO DE FACTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3508-149-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2010
Nombre de la Orden de Compra INFORME DE PAGO DE FACTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3508-73-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254
Comuna Chonchi
Impuesto 208620
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Troya Comunicaciones Ltda.
Razón Social TROYA COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 77.469.770-5
Sucursal Troya Comunicaciones Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO CON SERVICIOS DE IMPRENTA DESDE 3508-73-LE09. INFORME DE PAGO DE LA FACTURA Nº 6979, CORRESPONDIENTE A EJEMPLARES DE CUENTA PUBLICA, GESTION MUNICIPAL 2009, SEGUN ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 717.-CONVENIO DE SUMINISTRO CON SERVICIOS DE IMPRENTA DESDE 3508-73-LE09. INFORME DE PAGO DE LA FACTURA Nº 6979, CORRESPONDIENTE A EJEMPLARES DE CUENTA PUBLICA, GESTION MUNICIPAL 2009, SEGUN ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 717.- $ 1.098.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.000 $ 1.098.000
Total Neto $ 1.098.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.620
TOTAL OC $ 1.306.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.