|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3508-357-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INFORMA PAGO DE FACTURAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3508-11-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
|
|
R.U.T. |
69.230.500-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt 254 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
|
|
R.U.T. |
69.230.500-0 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 254 |
|
Comuna |
Chonchi
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 254 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
farmacia austral ltda |
|
Razón Social |
SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA
|
|
R.U.T. |
76.874.490-4 |
|
Sucursal |
farmacia austral ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102306
| Pañales para adultos | 1 | Global | SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 3508-11-LE19 | INFORMA PAGO DE FACTURAS Nº4281-4284-4288-4289-4290-4299-4301-4303-4305-4309-4537-4536 y 4539.- MONTO TOTAL $376.130.- IVA INCLUIDO |
$ 376.130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 376.130
|
$ 376.130
|
|
|
Total Neto
|
$ 376.130
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 376.130
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.