Orden de Compra. Nº3508-382-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3557-20-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3508-382-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3557-20-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3508-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254
Comuna Chonchi
Impuesto 15263,27
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CHONCHI
Razón Social OMAR ATALA ALVAREZ
R.U.T. 4.158.506-4
Sucursal FERRETERIA CHONCHI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1GlobalMATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3557-20-LP13, FACTURA Nº 12568. MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3557-20-LP13, FACTURA Nº 12568. $ 80.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.333 $ 80.333
Total Neto $ 80.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.263
TOTAL OC $ 95.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.