Orden de Compra. Nº3508-403-SE14 "INFORME PAGO DE FACTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3508-403-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2014
Nombre de la Orden de Compra INFORME PAGO DE FACTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3508-31-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254
Comuna Chonchi
Impuesto 4949,5
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMAR
Razón Social MARGARITA INES GUENTEO MARIN
R.U.T. 16.490.866-6
Sucursal PAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1GlobalCONVENIO SUMINISTRO LIBRERÍA DESDE 3508-31-LE13. FACTURAS Nº 681.CONVENIO SUMINISTRO LIBRERÍA DESDE 3508-31-LE13. FACTURAS Nº 681. $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
Total Neto $ 26.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.950
TOTAL OC $ 31.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.