Orden de Compra. Nº3508-418-SE16 "INFORME PAGO DE FACTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3508-418-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2016
Nombre de la Orden de Compra INFORME PAGO DE FACTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3508-57-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
R.U.T. 69.230.500-0
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254
Comuna Chonchi
Impuesto 9579,8
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMAR
Razón Social MARGARITA INES GUENTEO MARIN
R.U.T. 16.490.866-6
Sucursal PAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1GlobalCONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIBRERIA DESDE 3508-57-LE15, FACTURA Nº 972.CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIBRERIA DESDE 3508-57-LE15, FACTURA Nº 972. $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 50.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.580
TOTAL OC $ 60.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.